北京朝陽海外學人中心2020年部門預算公開目錄

目錄

一、2020年部門預算情況說明

(一)部門情況

(二)收入預算說明

(三)支出預算說明

(四)部門“三公”經費財政撥款預算說明

(五)部門政府采購預算說明

(六)機關運行經費情況說明

(七)政府性基金預算財政撥款情況說明

(八)國有資本經營預算財政撥款情況說明

(九)國有資產占用情況說明

(十)項目績效目標情況說明

(十一)績效評價情況說明

(十二)名詞解釋

二、2020年部門預算表

表一 收支預算總表(預算01表)

表二 部門收入總表(預算02表)

表三 部門支出總表(預算03表)

表四 財政撥款收支總表(預算04表)

表五 一般公共預算財政撥款支出表(預算05表)

表六 一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類預算表(預算06表)

表七 一般公共預算“三公”經費支出表(預算07表)

表八 政府性基金預算支出表(預算08表)

表九 項目支出預算表(預算09表)

表十 部門整體目標申報表

表十一 重點項目績效目標申報表



北京朝陽海外學人中心2020年預算情況說明

一、部門情況

(一)部門機構設置、職責

機構設置:辦公室、人才開發部、交流培訓部、綜合服務部、信息宣傳部。

職責:(1)宣傳國家和北京市關于海外高層次人才工作政策,研究朝陽區社會經濟發展狀況及配合制定海外人才引進的配套政策。

(2)在北京海外學人中心指導下,配合組織實施北京市高端人才引進開發等具體事宜以及相關服務工作。

(3)為朝陽區重大項目、重點建設和重要產業發展引進海外高層次人才提供支持。

(4)收集整合區域重大項目信息、海外學人信息和世界500強企業人才信息,圍繞朝陽區功能特點和戰略要求,搭建高端人才的信息平臺,落實相關扶持政策。

(5)組織實施區域內海外人才培訓交流活動。

(6)組織落實區域內海外高層次人才創業、事業發展、工作生活等配套服務

(二)人員構成情況

北京朝陽海外學人中心部門行政編制0人,實際0人;事業編制13人,實際9人;聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、其他聘用人員--臨時工)0人。

離退休人員0人,其中:離休0人,退休0人。

(三)本預算年度的主要工作任務

重點為朝陽區引進區域經濟社會發展所需的國際化人才和其他緊缺急需人才。落實好“鳳凰計劃”,完善相關政策和服務內容,舉辦OTEC海外學人創業大會,致力于把OTEC創業大會打造成朝陽區國際化名片,宣傳朝陽的引才政策,讓更多、 更廣的高層次人才來朝陽創新創業。積極引進和重點支持海外高層次人才,打造具有國際化、區域化和集群化特征的海外高層次人才隊伍,進一步細化工作,產生社會效果,配合中組部、北京市委組織部做好有關高端人才引進開發和政策宣傳工作;構建朝陽海外高層次人才開發平臺、服務平臺和海外學人之家。

二、收入預算說明

2020年收入預算3344.38萬元,比2019年3522.21萬元減少177.83萬元,下降5.05%其中:財政撥款3344.38萬元,比2019年3522.21萬元減少177.83萬元;統籌使用結余資金安排預算0萬元,與2019年持平;其他資金0萬元,與2019年持平。

三、支出預算說明

(一)基本支出預算214.88萬元,占總支出預算6.43%,比2019年221.71萬元減少6.83萬元,下降3.08%。

(二)項目支出預算3129.5萬元,占總支出預算93.57%,比2019年3300.5萬元減少171.0萬元,下降5.18%。

四、部門“三公”經費財政撥款預算說明

(一)“三公經費”的單位范圍

北京朝陽海外學人中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支。單位包括1個所屬單位。

(二)“三公經費”財政撥款情況說明

2020年“三公經費”財政撥款預算0.08萬元,比2019年“三公經費”財政撥款預算減少0.06萬元。原因:壓減一般性支出,嚴控三公經費。

1、因公出國(境)費用。2020年預算數0萬元,與2019年預算數持平。

2、公務接待費。2020年預算數0.08萬元,比2019年預算數減少0.06萬元。原因:壓減一般性支出,嚴控三公經費。

3、公務用車購置和運行維護費。其中,公務用車購置費2020年預算數0萬元,與2019年預算持平;公務用車運行維護費2020年預算數0.0萬元,與2019年預算持平。

五、部門政府采購預算說明

2020年北京朝陽海外學人中心部門政府采購預算總額0.0萬元,其中:政府采購貨物預算0.0萬元,政府采購工程預算0.0萬元,政府采購服務預算0.0萬元。

六、機關運行經費情況說明

2020年本部門管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算11.17萬元。

機關運行經費指:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

七、政府性基金預算財政撥款情況說明

本部門2020年無政府性基金預算財政撥款安排的預算。

八、國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2020年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

九、國有資產占用情況說明

2020年,本部門汽車0輛,0萬元;單價在50萬元以上的通用設備0臺(套);單價100萬元以上的專用設備0臺(套)。

十、項目績效目標情況說明

2020年本部門已填報部門整體績效目標,詳見附件10。鳳凰計劃資助獎勵金項目已填報項目支出績效目標申報表,詳見附件11。

十一、績效評價情況說明

2019年年度本部門無績效評價項目。

十二、名詞解釋

1、“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

2、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。



附件:

1.收支預算總表(預算01表)

2. 部門收入總表(預算02表)

3. 部門支出總表(預算03表)

4. 財政撥款收支總表(預算04表)

5. 一般公共預算財政撥款支出表(預算05表)

6. 一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類預算表(預算06表)

7. 一般公共預算“三公”經費支出表(預算07表)

8. 政府性基金預算支出表(預算08表)

9.項目支出預算表(預算09表)

10.部門整體績效目標申報表

11. 重點項目績效目標申報表

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